Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1851) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.133.22)
До закрытия года переплата по УСН 127 тысяч (с налоговой совпадает, деньги "зарезервированы" в счет платежей по УСН). Налог исчисленный за год 223 тысячи. Авансовые платежи всего на 30тысяч. 223-30 = 193 тысячи после проведения операции по ЕНС уходят на 68,90, итого сальдо по 68,12 на момент формирования декларации 97 тысяч.
К доплате формируется платежка сальдо 68,90 146 тысяч минус 193 тысячи.
Вопрос: Как зачесть переплату (резерв) по сч. 68,12?
Спасибо.